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2016年市本級部門預算及“三公”經費預算公開

[日期:2016-04-07]   來源:婁底人大  作者:婁底人大   [字體: ]

 

 

婁底市人大機關2016年部門預算說明

 

一、單位職能職責:

(一)基本情況:人員編制和領導職數

市人大機關現有在職干部職工69人,離休干部2人,退休干部職工35人,共計106人。

2003年“三定”方案核定市人大常委會機關行政編制51名(含市人大常委會正、副主任單列編制8名),2007年增加1名行政編,2015年增加1名轉業干部行政編,2015年增設法制工作委員會,增行政編6個,共計59名。其中:秘書長1名、副秘書長2名;處級紀檢(監察)員1名,辦公室副主任2名,研究室主任1名;選舉任免聯絡工作委員會主任1名、副主任2名;6個專門委員會主任委員、副主任委員共17名;正副科級干部職數20名。核定機關后勤事業編制10名。

(二)主要職責:市人民代表大會設專門委員會6個:市人大內務司法委員會、財政經濟委員會、教科文衛委員會、農業與農村委員會、城鄉建設環境與資源保護委員會,法制工作委員會、法制委員會(合署辦公),均由市人民代表大會依法產生。在閉會期間,按照法律賦予的職責開展工作。

市人大常委會設處級工作機構4個:辦公室、聯工委、研究室、預工委。

1)市人大各專門委員會的主要工作職責:按照《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》、《中華人民共和國立法法》、《湖南省地方立法條例》、《湖南省縣級以上人民代表大會常務委員會監督條例》、《婁底市人民代表大會議事規則》以及各項具體法律、條例的規定履行。

新增法制工作委員會、法制委員會(合署辦公):

職責:為常委會會議審議法規草案做好有關服務工作,協助法制委員會做好對法規草案的統一審議工作,承辦地方性法規草案的具體修改工作;負責規范性文件的備案審查的具體工作;開展立法后評估工作;起草地方性法規解釋草案,答復地方性法規具體問題的詢問;負責法律草案工作征求意見的工作。

內設:立法科、備案審查科

市人大內務司法委員會、財政經濟委員會、教科文衛委員會、農業與農村委員會、城鄉建設環境與資源保護委員會法制工作委員會、法制委員會(合署辦公),均內設綜合科。

2)市人大常委會工作機構:辦公室

職責:負責各種會議的準備工作及有關服務工作;起草和修改有關文稿;負責有關執法檢查、視察的具體組織工作;負責協調機關各部門的有關工作;負責機關信訪工作;負責機關事務運行的各種工作;承辦市人大常委會及其主任會議交辦的其他工作。

內設:信訪室(高配副處)、秘書科、行政科、備案審查科(2007年增設)、人事科和老干科(2011年分設)、接待科

聯工委:

職責:辦理聯系各級代表具體工作以及聯系下級人大的具體工作;辦理對政府組成人員的述職評議工作,指導下級人大開展代表評議工作,辦理和督辦建議、批評、意見;辦理“一府兩院”人事任免、考察等具體工作;辦理資格審查工作;承辦市人大常委會及其主任會議交辦的其他工作。

內設:選舉任免科、代表聯絡科

研究室:

職責:組織起草市人大常委會工作報告、常委會領導的重要講話等文稿,開展調研工作,提供調查、研究報告;負責理論研究,開展研討活動;負責法制宣傳工作,承辦全市人大新聞獎評選工作;承辦市人大常委會及其主任會議交辦的其他工作。

內設:綜合科、新聞宣傳科

預工委:

職責:協助財經委承擔審查預決算、預算調整方案和監督預算執行方面的具體工作;承擔對財政、稅務、審計、國庫等方面執法檢查工作;負責市級部門預算備案工作,預算執行情況、專題調查重大建設項目預算資金,專項資金使用情況的具體工作;提出和聽取財稅方面的專項工作報告議題;承擔《預算審查監督信息》的編輯報送工作。承辦市人大常委會及其主任會議交辦的其他工作。

紀檢室(監察室)、機關黨委、工會按有關規定和章程設置。

二、2016年單位收支預算情況說明:

(一)總體說明:2016年部門預算撥款收支總預算1382.52萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,包括一般公共財政預算當年撥款收入1382.52萬元;支出包括:一般公共服務(類)人大事務(款)機關服務(項)基本運行經費729.7萬元,以及一般行政管理事務,住房保障支出繳納住房公積金和社會保障繳費經費等652.82萬元。

(二)一般公共預算當年撥款情況:2016年收入預算數1382.52萬元。比2015年執行數減少66.98萬元,主要是財政按比例統籌,當年經費撥款1382.52萬元。

    (三)一般公共預算基本支出情況。2016年支出預算數1382.52萬元 。一般公共支出1382.52萬元。

1、基本支出:2016年預算為729.7萬元。其中:(1)用于在職和離退休人員工資福利支出經費458.68萬元;(2)商品和服務支出207.96萬元; (3)對個人和家庭補助63.06萬元。

2、專項支出:2016年行政工作專項經費預算數為652.82萬元。 

   (四)“三公”經費預算2015年“三公”經費預算為156.67萬元,因公出國(境)費10萬元,公務接待費55.67萬元,公務用車運行費91萬元,公務用車購置費0萬元。年終決算實際支出:因公出國(境)費4.8萬元,公務接待費55.22萬元,公務用車運行費90.9萬元,公務用車購置費0萬元,共計150.92萬元。比預算數減少5.75萬元。2016年“三公”經費預算總計155.97萬元,根據本單位換屆實際情況所做的預算,爭取年末略有結余。其中:因公出國(境)費10萬元,公務接待費55.67萬元,公務用車運行費90.3萬元,公務用車購置費0萬元。

      (五)本單位無政府性基金預算撥款安排的支出。

(六)2016年收支預算情況的整體說明:收入包括財政撥款,2016年財政撥款1382.52萬元。支出包括:一般公共支出人大事務1382.52萬元。2016年收支總預算1382.52萬元。

(七)收入預算情況:2016年財政預算1382.52萬元。一般公共預算撥款收入1382.52萬元。

(八)2016年支出預算情況,全年預算支出1382.52萬元,基本支出729.7萬元,專項支出652.82萬元

                                  婁底市人大常委會辦公室

                                          2016年4月5日

 

附件3:部門預算和“三公”經費預算公開參考表格(表2)

 

附件3:部門預算和“三公”經費預算公開參考表格(表3)

 

附件3:部門預算和“三公”經費預算公開參考表格(表4)

 附件3:部門預算和“三公”經費預算公開參考表格(表6)

附件3:部門預算和“三公”經費預算公開參考表格(表7)

  部門預算和“三公”經費預算公開參考表格(表8)

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